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目    录一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页二、报告附件……………………………………………………第 3—6 页             内部控制审计报告                天健审〔2026〕8051 号杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称安杰思公司)2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安杰思公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,安杰思公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》                  第 1 页 共 6 页和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:     中国·杭州         中国注册会计师:                   二〇二六年四月二十一日              第 2 页 共 6 页本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。                         第 3 页 共 6 页本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。                         第 4 页 共 6 页           从事证券服务业务会计师事务所备案名录(截至 2026 年 1 月 9 日)                                                                  会计师事务所执序号            会计师事务所名称                       统一社会信用代码                                                                  业证书编号        http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。                               第 5 页 共 6 页本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号报告后附之用,证明缪志坚是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号报告后附之用,证明翁学徒是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。 第 6 页 共 6 页

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